和注册会计师负责审计ABC有限责任公司2018年度财务报表,于2018年12月1日至12月20日对ABC有限责任公司的相关的内部控制进行了解、测试与评价。和注册会计师拟订的总体审计计划中关于控制测试和评价的部分内容摘录如下: (1)在了解内部控制后,如认为Y公司内部控制设计合理且得到执行,则对相关内部控制进行测试;(2)选择2018年1月1日至2018年11月30日作为控制测试样本总体的所属期间;(3)在控制测试的基础上,形成对ABC有限责任公司2018年度内部控制有效性的最终评价。 要求:假定不考虑其他条件,请指出和注册会计师拟订的总体审计计划中关于控制测试和评价的内容存在什么缺陷,并请简要提出改进建议。