皮皮学,免费搜题
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【单选题】
在Fe-Fe3C相图中,奥氏体冷却到Acm线,开始析出:
A.
渗碳体
B.
铁素体
C.
珠光体
D.
莱氏体
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"皮皮学"
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皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【多选题】无领导小组讨论,在招聘应用方面,都有 优点?
A.
应聘者较难掩饰
B.
多个应聘者有所比较
C.
对情境下的行为评价,更加准确
D.
可以考察笔试与面试不能考察的素质
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【多选题】、下列关于控制测试的说法正确的有( )。
A.
在设计控制测试时,注册会计师不仅应当考虑与认定直接相关的控制,还应当考虑这些控制所依赖的与认定间接相关的控制,以获取支持控制运行有效性的审计证据
B.
控制测试与了解内部控制的目的不同,但二者有时可以采用相同的审计程序类型
C.
如果拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计师应当在每次审计时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性,不应将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行任何测试
D.
如果确定评估的认定层次重大错报风险是特别风险,并拟信赖旨在减轻特别风险的控制,注册会计师可以信赖以前审计获取的证据而不再测试
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【单选题】在网页中,若要对某些文字,设置其字体格式,则可通过“属性”面板中的( )进行设置。
A.
HTML
B.
CSS
C.
页面属性
D.
以上无正确项
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【单选题】患儿,出生时皮肤苍白,心率40次/分,无呼吸,四肢略屈曲,弹足底无反应。 其窒息程度为
A.
无窒息
B.
轻度窒息
C.
中度窒息
D.
重度窒息
E.
极重度窒息
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【简答题】我国当前的国家安全教育,主要内容就是( )。
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【多选题】在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,以同时实现以下哪些目标()。
A.
获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见
B.
获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果
C.
合理确定重要性水平
D.
合理确定审计风险水平
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【多选题】如果被审计单位的某项不属于旨在减轻特别风险的控制在上次审计时被认为设计合理、执行有效,注册会计师在本期审计中可以根据职业判断决定减少或不对该项内部控制进行测试而加以直接利用。但当出现下列( )情况时,注册会计师应当缩短再次测试控制的时间间隔或完全不信赖以前审计获取的审计证据。
A.
执行控制程序的人员发生变动
B.
所控制的业务性质发生了变化
C.
重大错报风险较前期有所降低
D.
对控制的拟信赖程度有所降低
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【单选题】槽轮机构主动件的锁止圆弧是 锁止弧。
A.
凸形
B.
凹形
C.
圆形
D.
楔形
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【判断题】评价控制设计和确定控制是否得到执行而实施的某些风险评估程序并非专为控制测试而设计,但可能提供有关控制运行有效性的审计证据,注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时调试控制运行有效性,以提高审计效率;同时注册会计师应当考虑这些审计证据是否足以实现控制测试的目的。( )
A.
正确
B.
错误
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【多选题】在设计和实施控制测试时,注册会计师应当( )。
A.
将询问与其他审计程序结合使用,以获取有关控制运行有效性的审计证据
B.
确定拟测试的控制是否依赖其他控制,如果依赖其他控制,确定是否有必要获取支持这些间接控制有效运行的审计证据
C.
运用分析程序
D.
运用细节测试程序
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【多选题】无领导小组讨论,在招聘应用方面,都有 优点?
A.
应聘者较难掩饰
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D.
可以考察笔试与面试不能考察的素质
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【多选题】、下列关于控制测试的说法正确的有( )。
A.
在设计控制测试时,注册会计师不仅应当考虑与认定直接相关的控制,还应当考虑这些控制所依赖的与认定间接相关的控制,以获取支持控制运行有效性的审计证据
B.
控制测试与了解内部控制的目的不同,但二者有时可以采用相同的审计程序类型
C.
如果拟信赖以前审计获取的某些控制运行有效性的审计证据,注册会计师应当在每次审计时从中选取足够数量的控制,测试其运行有效性,不应将所有拟信赖控制的测试集中于某一次审计,而在之后的两次审计中不进行任何测试
D.
如果确定评估的认定层次重大错报风险是特别风险,并拟信赖旨在减轻特别风险的控制,注册会计师可以信赖以前审计获取的证据而不再测试
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【单选题】在网页中,若要对某些文字,设置其字体格式,则可通过“属性”面板中的( )进行设置。
A.
HTML
B.
CSS
C.
页面属性
D.
以上无正确项
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【单选题】患儿,出生时皮肤苍白,心率40次/分,无呼吸,四肢略屈曲,弹足底无反应。 其窒息程度为
A.
无窒息
B.
轻度窒息
C.
中度窒息
D.
重度窒息
E.
极重度窒息
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【简答题】我国当前的国家安全教育,主要内容就是( )。
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【多选题】在整合审计中,注册会计师应当对内部控制设计与运行的有效性进行测试,以同时实现以下哪些目标()。
A.
获取充分、适当的证据,支持其在内部控制审计中对内部控制有效性发表的意见
B.
获取充分、适当的证据,支持其在财务报表审计中对控制风险的评估结果
C.
合理确定重要性水平
D.
合理确定审计风险水平
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【多选题】如果被审计单位的某项不属于旨在减轻特别风险的控制在上次审计时被认为设计合理、执行有效,注册会计师在本期审计中可以根据职业判断决定减少或不对该项内部控制进行测试而加以直接利用。但当出现下列( )情况时,注册会计师应当缩短再次测试控制的时间间隔或完全不信赖以前审计获取的审计证据。
A.
执行控制程序的人员发生变动
B.
所控制的业务性质发生了变化
C.
重大错报风险较前期有所降低
D.
对控制的拟信赖程度有所降低
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【单选题】槽轮机构主动件的锁止圆弧是 锁止弧。
A.
凸形
B.
凹形
C.
圆形
D.
楔形
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【判断题】评价控制设计和确定控制是否得到执行而实施的某些风险评估程序并非专为控制测试而设计,但可能提供有关控制运行有效性的审计证据,注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时调试控制运行有效性,以提高审计效率;同时注册会计师应当考虑这些审计证据是否足以实现控制测试的目的。( )
A.
正确
B.
错误
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【多选题】在设计和实施控制测试时,注册会计师应当( )。
A.
将询问与其他审计程序结合使用,以获取有关控制运行有效性的审计证据
B.
确定拟测试的控制是否依赖其他控制,如果依赖其他控制,确定是否有必要获取支持这些间接控制有效运行的审计证据
C.
运用分析程序
D.
运用细节测试程序
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