对公行内转账,受理转账支票业务,柜员审核及操作要点包括:( )、( )、审核无误后,进行要素录入,按照所选凭证组合顺序,通过逐张拍摄凭证图像;提交业务结束,按照系统提示打印任务号,回单加盖业务受理客户;使用“集中处理任务查询 999401”交易查询流程进度、处理状态和结果。 A. 审核转账支票的真实性、完整性、合规性,确保票据和凭证要素齐全、字迹工整清晰手写内容应使用碳素墨水或墨汁填写,是否加盖预留印鉴; B. 审核个人汇款业务凭证必须记载的各项内容是否准确、完整; C. 审核客户有效身份证件的合规性、有效性、人证一致性(5及以上) D. 审核进账单填写的是否准确、完整;