【多选题】下列关于注册会计师审计和内部审计的关系中,正确的有( )。
【单选题】下列有关内部审计和注册会计师审计关系的说法中错误的是()。
A.
为支持所得出的结论,内部审计和注册会计师审计中的审计人员都需要获取充分、适当的审计证据,但内部审计不会采用函证和分析程序
B.
注册会计师应当考虑内部审计工作的某些方面是否有助于确定审计程序的性质、时间安排和范围,包括了解内部控制所采用的程序、评估财务报表重大错报风险所采用的程序和实质性程序
C.
如果内部审计的工作结果表明被审计单位的财务报表在某些领域存在重大错报风险,注册会计师应对这些领域给予特别关注
D.
在对内部审计机构和人员保持独立性和客观性,及其工作评价后,注册会计师可能信赖内部审计工作
【多选题】下列关于注册会计师审计与内部审计关系的说法中,正确的有( )。
【简答题】在ADVISOR文件系统中负责描述汽车的模型,调用计算公式对输入进行计算,得出输出结果的文件类型为( )文件。
【多选题】下列各项中,关于内部审计和注册会计师审计的关系,正确的有()
A.
内部审计主要针对内部控制的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率与效果,而注册会计师审计主要是针对财务报表的公允性和合法性,俩者的审计目标不同
B.
内部审计独立性较弱,注册会计师审计独立性较强
D.
注册会计师审计要对内部控制制度进行测评,了解内部审计的设置和工作情况
【单选题】下列关于注册会计师审计与内部审计联系的说法中,错误的是( )。
C.
内部审计人员和注册会计师遵循的审计标准是一致的
D.
利用内部审计工作成果可以提高审计效率,节约审计费用
【多选题】以下关于风险分散的说法,正确的是()
D.
银行防止授信集中化的风险管理措施就体现了风险分散