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【多选题】
针对企业内部控制审计中控制测试的涵盖期间,以下说法恰当的有()。
A.
针对所有重要账户和列报的每个相关认定,注册会计师应当三年至少测试一次
B.
对控制有效性的测试涵盖的期间越长,提供的控制有效性的审计证据越多
C.
如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证据,以证实剩余期间控制的运行情况
D.
在整合审计中,控制测试所涵盖的期间应当尽量与财务报表审计中拟信赖内部控制的期间保持一致
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参考答案:
参考解析:
知识点:
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皮皮学刷刷变学霸
举一反三
【简答题】Term explanation Romance
【简答题】Term Explanation: Humanism
【单选题】变速器直接挡工作无异响,其他档位均有异响,说明( )。
A.
齿轮齿合不良或损坏
B.
第二轴后轴承松旷或损坏
C.
齿轮间隙过小引起的
D.
第二轴前轴承损坏
【判断题】设 是曲线 ,其周长为 ,则 的值为2s 。( )
A.
正确
B.
错误
【简答题】Term Explanation: Renaissance
【简答题】Term explanation Sentimentalism
【简答题】Term Explanation:Puritans
【简答题】Term explanation On Studies
【简答题】Tony was clever, optimistic and ________(talent) with a sharp business plan.
【单选题】变速器直接档工作无异响,其他档位均有异响,说明
A.
齿轮啮合不良或损坏
B.
第二轴前轴承松旷或损坏
C.
齿轮间隙过小引起的
D.
第二轴前轴齿轮损坏