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【简答题】
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举一反三
【多选题】按照我国企业会计准则的规定,有关所得税会计报表列示不正确的有( )。
A.
递延所得税资产应当作为非流动资产在资产负债表中列示
B.
递延所得税资产应当作为流动资产在资产负债表中列示
C.
递延所得税负债应当作为非流动负债在资产负债表中列示
D.
递延所得税负债应当作为流动负债在资产负债表中列示
E.
所得税费用应当在利润表中单独列示
【多选题】铣削铸铁和黄铜等脆性材料时,一般不用切削液,必要时可用( )。
A.
苏打水
B.
煤油
C.
压缩空气
D.
乳化液
E.
混合油
【简答题】张先生为自由职业者, 2019年8月取得如下所得: ( 1)从A上市公司(上海证券交易所)取得股息所得16000元,张先生已持有该股票5个月,后该股票于2019年9月转让,张先生实际持股时间为6个月; ( 2)从B非上市公司取得股息所得7000元; ( 3)兑现8月10日到期的1年期银行储蓄存款利息所得1500元。 计算张先生上述所得应缴纳的个人所得税税额。
【多选题】按照我国企业会计准则的规定 .财务报表应当包括( )
A.
资产负债表
B.
利润表
C.
现金流量表
D.
所有者权益变动表
【单选题】jump排钠效应最高的利尿药是
A.
jump氢氯噻嗪
B.
jump呋塞米
C.
jump螺内酯
D.
jump氨苯蝶啶
【多选题】按照我国企业会计准则的规定,企业当期发生的所得税费用处理方法正确的有( )
A.
企业当期确认的递延所得税资产或负债均计入所得税费用
B.
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税,应当计入所有者权益
C.
因企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异的影响,在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时,相关的递延所得税费用(或收益),一般应调整在合并中应予确认的商誉
D.
税前弥补以前年度亏损会导致当期所得税费用减少,递延所得税费用增加
【简答题】张先生2016年入职A公司,自2019年1月1日起,公司每月支付工资20000元(税前)。张先生个税的专项扣除标准为1000元/月,专项附加扣除标准为1000元/月;除工资薪金所得外张先生无其他所得,无其他减免及特殊事项。请计算自2019年1月至3月,A公司作为扣缴义务人每个月应预扣预缴具体税额。
【简答题】张先生自 2019 年 1 月 1 日起,公司每月支付工资 20000 元(税前)。张先生个税的专项扣除标准为 1000 元 / 月,专项附加扣除标准为 1000 元 / 月; 请计算自 2019 年 1 月至 3 月, A 公司作为扣缴义务人每个月应预扣预缴具体税额。
【简答题】张先生 自 2019 年 1 月 1 日起,公司每月支付工资 20000 元(税前)。张先生个税的专项扣除标准为 1000 元 / 月,专项附加扣除标准为 1000 元 / 月;91)请计算自 2019 年 1 月至 3 月, A 公司作为扣缴义务人每个月应预扣预缴具体税额。 (2)如果 张先生 是非居民,个人所得税又是多少?
【单选题】排钠效应最高的利尿药是
A.
氢氯噻嗪
B.
呋塞米
C.
螺内酯
D.
氨苯蝶啶
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